Orden de Compra. Nº3158-131-CM18 "COMPRA DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-131-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación ISLA DAWSON
Comuna Punta Arenas
Impuesto 103740
Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas100 (70505 )ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 72542(70505) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $9 $ 126,00 $ 0,00 $ 900,00 $ 12.600 $ 13.500
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (981945 )ESPONJA VIRUTEX PANOS SPONGI MULTIUSO PACK 997427(981945) ESPONJA VIRUTEX PANOS SPONGI MULTIUSO PACK; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $119 $ 1.706,00 $ 0,00 $ 1.190,00 $ 17.060 $ 18.250
0
2239-7-LP12
 600 (976996 )BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES 991996(976996) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 80 X 110 CM PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $59 $ 836,00 $ 0,00 $ 35.400,00 $ 501.600 $ 537.000
Total Neto $ 568.750
Descuento $ 22.750
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.740
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 649.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.