Orden de Compra. Nº3158-19-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-19-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA METALES DE GRANO 120  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE DE AGUA PARA CALEFON DE 1/2" DE 30 CMS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23171529
La soldadura o el kit1PaqueteSOLDADURA DE PLATA AL 5% (2 BARRAS)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE DE AGUA PARA CALEFON DE 1/2" DE 20 CMS.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
24111802
Tanques o botellas de aire o gas1UnidadGALON DE GAS DESECHABLE 450 GRS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
15121511
Pasta para montaje1UnidadFUNDETE PARA PLATA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39101608
Focos cialiticos1UnidadFOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO 50W  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26111702
Pilas alcalinas2PaquetePILAS TIPO "D" ALCALINAS DURACELL (PACK DE 2)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40141703
Boquillas de ducha1UnidadDUCHA DE TELEFONO.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40141901
Conductos flexibles1UnidadKIT INSTALACION COMPLETO WC.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30181505
Taza de WC1UnidadSANITARIO A PISO 30,5 CMS Y ESTANQUE DE 6 LITROS.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42272217
Sifones del agua del ventilador1UnidadSIFÓN LAVAPLATOS SIMPLE, SALIDA RECTA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.