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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3158-260-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-200-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
15002,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2023 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 24 | Unidad | QUESO LAMINADO 500 GR. PAQUETE INDIVIDUAL | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.960
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$ 78.960
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Total Neto
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$ 78.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.002
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$ 93.962
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.