Orden de Compra. Nº3158-262-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-201-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-262-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-201-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6367,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta22UnidadLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTALLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.058 $ 3.058
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel10UnidadCLIPS 28MM. PUNTA REDONDA CAJA 50 UNCLIPS 28MM. PUNTA REDONDA CAJA 50 UN $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
44121701
Lápiz pasta10UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL S50 PUNTA REDONDAMARCADOR PERMANENTE AZUL S50 PUNTA REDONDA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
44121701
Lápiz pasta10UnidadMARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA AZULMARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTSCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel10UnidadAPRETADOR CLIP DOBLE 32MM 12UAPRETADOR CLIP DOBLE 32MM 12U $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadNOTAS ADHESIVAS NEON MIX 76X76MM 5 COLORES 400 HOJASNOTAS ADHESIVAS NEON MIX 76X76MM 5 COLORES 400 HOJAS $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
Total Neto $ 33.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.368
TOTAL OC $ 39.883


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.779.675-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.