Orden de Compra. Nº3158-64-AG26 "ADQUISICION DE TUBERIAS PARA EL CARGO DE CRA"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-64-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TUBERIAS PARA EL CARGO DE CRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 147834,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoplas
Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T. 76.407.127-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería4UnidadANILLOS DE GOMA ANGER 110MM  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería6UnidadANILLOS DE GOMA ANGER 160MM  $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería4UnidadTUBOS PVC HIDRAULICO 160 MM PN10  $ 89.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.796 $ 358.796
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLA DE REPARACION HIDRAULICO DE 160MM C/GOMA  $ 49.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.660 $ 49.660
15121520
Lubricantes de uso general2UnidadLUBRICANTES CAÑERIA 500CC SIMILAR A HOFFENS  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
40142320
Uniones de tubería2UnidadUNIONES UNIVERSALES DN 100 (108-128-MM)  $ 39.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380
40142320
Uniones de tubería2UnidadUNIONES UNIVERSALES DN 150(159-182MM)  $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadTUBOS DE PVC HIDRAULICO 90MM PN10  $ 33.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.990 $ 33.990
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería2UnidadTUBOS PVC HIDRAULICO 110MM PN10  $ 46.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.332 $ 93.332
Total Neto $ 778.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.835
TOTAL OC $ 925.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.