Orden de Compra. Nº
3158-64-AG26
"
ADQUISICION DE TUBERIAS PARA EL CARGO DE CRA
"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3158-64-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE TUBERIAS PARA EL CARGO DE CRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
147834,82
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoplas
Razón Social
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T.
76.407.127-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoplas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
4
Unidad
ANILLOS DE GOMA ANGER 110MM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
6
Unidad
ANILLOS DE GOMA ANGER 160MM
$ 2.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.780
$ 15.780
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
4
Unidad
TUBOS PVC HIDRAULICO 160 MM PN10
$ 89.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358.796
$ 358.796
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
COPLA DE REPARACION HIDRAULICO DE 160MM C/GOMA
$ 49.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.660
$ 49.660
15121520
Lubricantes de uso general
2
Unidad
LUBRICANTES CAÑERIA 500CC SIMILAR A HOFFENS
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
40142320
Uniones de tubería
2
Unidad
UNIONES UNIVERSALES DN 100 (108-128-MM)
$ 39.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.380
$ 79.380
40142320
Uniones de tubería
2
Unidad
UNIONES UNIVERSALES DN 150(159-182MM)
$ 66.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.800
$ 133.800
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
TUBOS DE PVC HIDRAULICO 90MM PN10
$ 33.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.990
$ 33.990
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
2
Unidad
TUBOS PVC HIDRAULICO 110MM PN10
$ 46.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.332
$ 93.332
Total Neto
$ 778.078
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.835
TOTAL OC
$ 925.913
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.