Orden de Compra. Nº3158-65-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALCALDIA."
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALCALDIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 736829,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIOLETA DEL CARMEN
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
R.U.T. 76.490.442-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIOLETA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo20CajaTORNILLO DRIWALL VOLC. MADERA 8X3 (100U)  $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
31161503
Clavo-tornillo20CajaTORNILLO DRIWALL VOLC. MADERA 6X1 1/2 (100U)  $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
52141802
Estufas domésticas15UnidadGORRO DE ACERO INOXIDABLE 6 BOSCA MIMBRAL  $ 33.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.550 $ 500.550
30102212
Plancha de cinc15UnidadPLANCHA ZINC LISO 04MMX3MTS  $ 91.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.490 $ 1.376.490
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES CABRITILLA CON FORRO  $ 33.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.700 $ 333.700
31211903
Equipo para protección4UnidadBUZO TRABAJO TIPO JARDINERA GRIS SIMILAR A DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES A UBERMANN TALLA L  $ 33.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.480 $ 133.480
40101808
Estufas de la calefacción6UnidadESTUFA COMBUSTION LENTA 350 + KIT INSTALACION  $ 250.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.632 $ 1.504.632
Total Neto $ 3.878.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 736.830
TOTAL OC $ 4.614.882


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.