Orden de Compra. Nº3158-76-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-85-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-76-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-85-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 238849
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas40UnidadMARGARINA 1 KG.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
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Verduras frescas36UnidadJAMÓN SANDWICH 500 GRS.  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.640 $ 89.640
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Verduras frescas24UnidadMAYONESA DELI 1 KG. EQUIVALENTE A KRAFT.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
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Verduras frescas4BidónACEITE DE FREIR 10 LTS.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50101538
Verduras frescas5BotellaACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN 1 LT.   $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
50101538
Verduras frescas24UnidadSUCEDANEO LIMÓN 500 ML.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101538
Verduras frescas12UnidadQUESO GRANULADO 500 GRS.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
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Verduras frescas60UnidadCREMA DE BATIR 1 LITRO EQUIVALENTE A COLUN.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
50101538
Verduras frescas60UnidadDULCE MEMBRILLO 500 GRS.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50101538
Verduras frescas35UnidadLECHE CONDENSADA 397 GRS.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750
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Verduras frescas120UnidadMANTEQUILLA 250 GRS.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50101538
Verduras frescas30UnidadMANTECA 1 KG.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
50101538
Verduras frescas10UnidadAZUCAR FLOR 500 GRS.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101538
Verduras frescas10UnidadMAICENA 1 KG.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
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Verduras frescas20UnidadCHORIZO PARRILLERO 1 KG.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
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Verduras frescas80UnidadPATÉ TRIPA JAMÓN 125 GRS.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
Total Neto $ 1.257.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.849
TOTAL OC $ 1.495.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.