|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3158-84-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE ASEO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON |
|
Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
|
|
R.U.T. |
61.102.104-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
|
|
R.U.T. |
61.102.104-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
31383,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Belisi SpA |
|
Razón Social |
COMERCIAL BELISI SPA
|
|
R.U.T. |
77.191.057-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Belisi SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 12 | Bidón | limpiador poet de piso bidon de 5 lt variedad de aromas. | |
$ 3.326,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.912
|
$ 39.912
|
47131604
| Escobas | 12 | Unidad | ESCOBILLON FIBRA SUAVE MULTIPLES COLORES SIN PALO DE REPUESTO SIMILAR MARCA VIRUTEX O IMPEKE. | |
$ 1.641,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.692
|
$ 19.692
|
47131603
| Esponjas | 40 | Unidad | ESPONJA AILEADA METALICA DE 15 X 8.2 CM | |
$ 275,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000
|
$ 11.000
|
47131618
| Mopas húmedas | 5 | Unidad | MOPA DE ALGODON CON REPUESTO DE MADERA O METALICO DE 24 OZ. | |
$ 2.198,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.990
|
$ 10.990
|
47131827
| Quitamanchas | 12 | Unidad | QUITAMANCHAS DE ROPA LIQUIDO DE 750 ML SIMILAR A MARCA kh-7. | |
$ 6.965,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.580
|
$ 83.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 165.174
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.383
|
|
$ 196.557
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.