Orden de Compra. Nº3158-84-AG26 " ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-84-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31383,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Belisi SpA
Razón Social COMERCIAL BELISI SPA
R.U.T. 77.191.057-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Belisi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos12Bidónlimpiador poet de piso bidon de 5 lt variedad de aromas.  $ 3.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.912 $ 39.912
47131604
Escobas12UnidadESCOBILLON FIBRA SUAVE MULTIPLES COLORES SIN PALO DE REPUESTO SIMILAR MARCA VIRUTEX O IMPEKE.  $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.692 $ 19.692
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA AILEADA METALICA DE 15 X 8.2 CM  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPA DE ALGODON CON REPUESTO DE MADERA O METALICO DE 24 OZ.  $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
47131827
Quitamanchas12UnidadQUITAMANCHAS DE ROPA LIQUIDO DE 750 ML SIMILAR A MARCA kh-7.  $ 6.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.580 $ 83.580
Total Neto $ 165.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.383
TOTAL OC $ 196.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.