Orden de Compra. Nº3159-111-SE21 "MATERIALES BRIGADA DE REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-111-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BRIGADA DE REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 34282,08
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4Unidad no definidaCERAMICA BCA 30 X 30 CMSCERAMICA BCA 30 X 30 CMS $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadADHESIVO PASTA 25 KILOS.ADHESIVO PASTA 25 KILOS. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
40142110
Tubería de cobre3UnidadCAÑERIA DE COBRE 3 MTSCAÑERIA DE COBRE 3 MTS $ 10.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.445 $ 32.445
40142115
Tubería de plástico2UnidadTUBOPVC 110 MM X 6 MTSTUBOPVC 110 MM X 6 MTS $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.142 $ 19.142
40142115
Tubería de plástico4UnidadTUBOPVC 75 MM X 6 MTSTUBOPVC 75 MM X 6 MTS $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.180 $ 25.180
60123601
Pegamento de purpurina7UnidadADHESIVO VINILIT 240 CCADHESIVO VINILIT 240 CC $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.355 $ 19.355
27112802
Hojas de sierra4UnidadHOJA DE SIERRA BIMETAL 24 DIENTESHOJA DE SIERRA BIMETAL 24 DIENTES $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.736 $ 11.736
46181504
Guantes protectores6ParGUANTE PROFESIONAL DE CABRITILLAGUANTE PROFESIONAL DE CABRITILLA $ 2.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.014 $ 13.014
Total Neto $ 180.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.282
TOTAL OC $ 214.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.