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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-11119-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BENJAMINQUIROGA |
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Razón Social |
Benjamin Quiroga
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R.U.T. |
8.445.125-8 |
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Sucursal |
BENJAMINQUIROGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121502
| Recolección, transformación o eliminación de resid | 1 | Unidad | EXTRACCION DE SOLIDOS Y LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS DEL CAMPING DEL CENTRO RECREATIVO ARMADA ARICA. | EXTRACCION DE SOLIDOS Y LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS DEL CAMPING DEL CENTRO RECREATIVO ARMADA ARICA. |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.