Orden de Compra. Nº3159-114-AG25 "CONFECCIÓN CUBIERTA CAMARA DE ALCANTARILLADO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-114-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN CUBIERTA CAMARA DE ALCANTARILLADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C2 CONSULTORES SPA
Razón Social C2 CONSULTORES SPA
R.U.T. 77.853.678-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C2 CONSULTORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181514
Tapas de estanque1UnidadCONFECCIÓN CUBIERTA TAPA DE ALCANTARILLADO. PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO CON PLAN DE TRABAJO, EL CUAL DEBE CONCORDAR CON LO SOLICITADO EN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR FECHA DE ENTREGA EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A 20 DÍAS CORRIDOS. PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR GARANTÍA DEL SERVICIO EL CUAL NO DEBE SER INFERIOR A 90 DÍAS.CONFECCIÓN CUBIERTA TAPA DE ALCANTARILLADO. PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO CON PLAN DE TRABAJO, EL CUAL DEBE CONCORDAR CON LO SOLICITADO EN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR FECHA DE ENTREGA EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A 20 DÍAS CORRID $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.