|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-131-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3159-21-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
452200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| INSTRUCCIONES PARA DESPACHO | ENTREGA DEL SERVICIO DEBE SER COORDINADO CON CRISTOBAL STIERLING, FONO +569 21709398 |
|
|
Proveedor |
SEGURYTEL E.I.R.L |
|
Razón Social |
OSVALDO CARPINELLO SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES
|
|
R.U.T. |
52.000.637-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEGURYTEL E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171507
| Barras de seguridad | 2 | Unidad | Suministro e instalación de 02 barreras electromecánicas de acceso a la Población Naval Teniente Serrano, según especificaciones técnicas adjuntas.
| Barrera MOVI 50 con pluma de 5 Metros Alto trafico 660 aperturas |
$ 1.190.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.380.000
|
$ 2.380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 452.200
|
|
$ 2.832.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.