Orden de Compra. Nº3159-140-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-13-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-140-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-13-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 582559
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ALEJANDRO
Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INCONAR SPA
R.U.T. 76.968.079-9
Sucursal MARIO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1UnidadREPARACIÓN PANDERETA CIERRE PERIMETRAL, DE ACUERDO A ANEXO "INFORME TÉCNICO"nuestra empresa declara conocer y aceptar las presentes bases tecnicas y administravas de la presente licitación validez de la oferta 90 dias habiles $ 3.066.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066.100 $ 3.066.100
Total Neto $ 3.066.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 582.559
TOTAL OC $ 3.648.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.