Orden de Compra. Nº3159-147-SE22 "COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CALETA ANGAMOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-147-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CALETA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 25196,28
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/ GATILLO 500MLLIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/ GATILLO 500ML $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.970 $ 10.970
53131608
Jabones200Unidad no definidaJABON TOCADOR 20 GRSJABON TOCADOR 20 GRS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131628
Shampoo200Unidad no definidaSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 MLSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL SECA MANO INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL SECA MANO INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.592 $ 6.592
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaSERVILLETAS COCKTAILSERVILLETAS COCKTAIL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
30161710
Suelos laminados10Unidad no definidaLIMPIA PISOS POETT 900 MLLIMPIA PISOS POETT 900 ML $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.970 $ 10.970
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GEK 900 MLCLORO GEK 900 ML $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.180 $ 8.180
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MT $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
Total Neto $ 132.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.196
TOTAL OC $ 157.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.