Orden de Compra. Nº
3159-147-SE22
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COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CALETA ANGAMOS
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-147-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CALETA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
25196,28
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131813
Limpia Pantalla
10
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/ GATILLO 500ML
LIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/ GATILLO 500ML
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.970
$ 10.970
53131608
Jabones
200
Unidad no definida
JABON TOCADOR 20 GRS
JABON TOCADOR 20 GRS
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
53131628
Shampoo
200
Unidad no definida
SHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML
SHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL SECA MANO INDUSTRIAL 250 MTS
TOALLA DE PAPEL SECA MANO INDUSTRIAL 250 MTS
$ 3.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.592
$ 6.592
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
SERVILLETAS COCKTAIL
SERVILLETAS COCKTAIL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
30161710
Suelos laminados
10
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POETT 900 ML
LIMPIA PISOS POETT 900 ML
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.970
$ 10.970
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO GEK 900 ML
CLORO GEK 900 ML
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.180
$ 8.180
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MT
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MT
$ 9.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.440
$ 28.440
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
Total Neto
$ 132.612
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.196
TOTAL OC
$ 157.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.