Orden de Compra. Nº3159-148-SE18 "Servicio de Lavandería C. H. Oficiales - Abril 2018"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-148-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería C. H. Oficiales - Abril 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 31817,97
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA SOFIA
Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA
R.U.T. 76.489.804-4
Sucursal CAROLINA SOFIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1GlobalContratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas.Servicio de Lavandería, correspondiente al mes de agosto del 2017, de acuerdo a detalle en anexo adjunto. Guías de Entrega N°366, 380, 387, 403, 412, 417. $ 167.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.463 $ 167.463
Total Neto $ 167.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.818
TOTAL OC $ 199.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.