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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-148-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Lavandería C. H. Oficiales - Abril 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
31817,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA SOFIA |
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Razón Social |
LIMPIAFULL LIMITADA
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R.U.T. |
76.489.804-4 |
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Sucursal |
CAROLINA SOFIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas. | Servicio de Lavandería, correspondiente al mes de agosto del 2017, de acuerdo a detalle en anexo adjunto.
Guías de Entrega N°366, 380, 387, 403, 412, 417. |
$ 167.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.463
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$ 167.463
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Total Neto
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$ 167.463
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.818
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$ 199.281
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.