Orden de Compra. Nº3159-148-SE22 "COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-148-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 30372,26
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaSERVILLETA COCKTAILSERVILLETA COCKTAIL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31242206
Vidrios ópticamente planos5Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS GLASSEC C/GATILLO 500 MLLIMPIA VIDRIOS GLASSEC C/GATILLO 500 ML $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.485 $ 5.485
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBA VIRUTEXESCOBA VIRUTEX $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 1LTCLORO LIQUIDO 1LT $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908 $ 4.908
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNIBOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNI $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT $ 3.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.592 $ 6.592
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 30 MTPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 30 MT $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.632 $ 37.632
53131608
Jabones200Unidad no definidaJABON TOCADOR 20 GRSJABON TOCADOR 20 GRS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131628
Shampoo200Unidad no definidaSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 MLSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47121806
Escurridor de trapero2Unidad no definidaMOPA ALGODON C/MANGOMOPA ALGODON C/MANGO $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.572
Total Neto $ 159.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.372
TOTAL OC $ 190.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.