Orden de Compra. Nº
3159-148-SE22
"
COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-148-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
30372,26
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
SERVILLETA COCKTAIL
SERVILLETA COCKTAIL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
31242206
Vidrios ópticamente planos
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS GLASSEC C/GATILLO 500 ML
LIMPIA VIDRIOS GLASSEC C/GATILLO 500 ML
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.485
$ 5.485
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBA VIRUTEX
ESCOBA VIRUTEX
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO 1LT
CLORO LIQUIDO 1LT
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.908
$ 4.908
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNI
BOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNI
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.155
$ 8.155
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT
$ 3.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.592
$ 6.592
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 30 MT
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 30 MT
$ 9.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.632
$ 37.632
53131608
Jabones
200
Unidad no definida
JABON TOCADOR 20 GRS
JABON TOCADOR 20 GRS
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
53131628
Shampoo
200
Unidad no definida
SHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML
SHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10 ML
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
DETERGENTE EN POLVO
DETERGENTE EN POLVO
$ 5.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad no definida
MOPA ALGODON C/MANGO
MOPA ALGODON C/MANGO
$ 1.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.572
$ 3.572
Total Neto
$ 159.854
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.372
TOTAL OC
$ 190.226
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.