Orden de Compra. Nº3159-152-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-152-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-17-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 275549,495
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2015
TítuloDescripción
INFORMACION FACTURACION Y ENTREGA

FACTURAR A

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL (I.)

ISAZA 1055

IQUIQUE

 

ENTREGA EN SODIMAC ANTOFAGASTA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA CONFORME A COTIZACIÓN 600804494 ADJUNTA (CONTRATO SUMINISTROMATERIALES DE FERRETERIA CONFORME A COTIZACIÓN 600804494 ADJUNTA (CONTRATO SUMINISTRO) $ 1.450.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.261 $ 1.450.261
Total Neto $ 1.450.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.549
TOTAL OC $ 1.725.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.