Orden de Compra. Nº3159-153-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ADM.CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-153-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ADM.CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006000011211X12204007000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 76028,88
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad no definidalimpiador de piso 900ml variedadeslimpiador de piso 900ml variedades $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
14111705
Servilletas de papel47Unidadservilletas de papel eliteservilletas de papel elite $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.818 $ 13.818
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic6Unidadguantes quirúrgicos talla Lguantes quirúrgicos talla L $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
47131810
Productos para lavar platos15Unidadlava loza 750 mllava loza 750 ml $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona7Unidadalcohol gel desinfectante sin dosificador alcohol gel desinfectante sin dosificador $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24111503
Bolsas de plástico25Packbolsa de basura 120*140 paquete de 5 unidadesbolsa de basura 120*140 paquete de 5 unidades $ 5.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.050 $ 127.050
14111703
Toallas de papel45Packtoalla de papel jumbo 250 mtstoalla de papel jumbo 250 mts $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.320 $ 139.320
Total Neto $ 400.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.029
TOTAL OC $ 476.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.