Orden de Compra. Nº
3159-168-SE19
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Productos Químicos - Piscina "Faro Limar" - Proveniente de ID: 3159-23-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-168-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
Productos Químicos - Piscina "Faro Limar" - Proveniente de ID: 3159-23-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Avda. San Martín N° 238, Parcela F4, Sector Gallinazo
Comuna
Arica
Impuesto
61917,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Martín N° 238, Parcela F4, Sector Gallinazo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU
R.U.T.
76.266.888-2
Sucursal
Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47101608
Floculantes
20
kilogramo
Contrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.
Decantador. Presentación: Bidones. Cotización - 344 - 2018
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47101608
Floculantes
16
kilogramo
Contrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.
Cloro en Tabletas Triple Acción. Presentación: Cajas de 20 kilos. Cotización - 344 - 2018
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.680
$ 39.680
47101608
Floculantes
60
kilogramo
Contrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.
Sube pH. Presentación: Sacos de 25 kilos. Cotización - 344 - 2018
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.200
$ 40.200
47101608
Floculantes
100
kilogramo
Contrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.
Cloro granulado. Presentación: Tambor de 50 kilos. Cotización - 344 - 2018
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
47101608
Floculantes
40
Litro
Contrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.
Alguicida Clarificante. Presentación: Bidón de 20 o 30 kilos. Cotización - 344 - 2018
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.400
$ 30.400
Total Neto
$ 325.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.917
TOTAL OC
$ 387.797
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.