Orden de Compra. Nº3159-172-AG25 "COMPRA DE BOTAS NAVIDEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOTAS NAVIDEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 42480,2
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadBOTAS NAVIDEÑAS PLASTICA CUPIDO CON LAS SIGUIENTES GOLOCINAS 01 BEBIDA MINI 250 ML. 02 GALLETA MINI VARIEDADES. 01 RAMITA O SUFLE. 01 BISCOCHO CHOCOLATE (TIPO CHOCMAN O SIMILAR). 01 CEREAL BAR. 01 PAQUETE CON TRES BARRITAS DE CHOCOLATE (TIPO TRES NEGRITOS O SIMILAR). 01 TURRON MANI. 01 PAQUETE GOMITAS. 01 GALLETA OBLEA. 01 OBLEA DE CHOCOLATE (TIPO GOLPE O SIMILAR). 01 COYAC 08 DULCES CARAMELOS (TIPO FRUGELE O SIMILAR).   $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.580 $ 223.580
Total Neto $ 223.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.480
TOTAL OC $ 266.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.009.829-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.827.391-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.170.070-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.