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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-18-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Lavandería - C.H. Oficiales Noviembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
44666,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-01-2018 |
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Proveedor |
CAROLINA SOFIA |
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Razón Social |
LIMPIAFULL LIMITADA
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R.U.T. |
76.489.804-4 |
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Sucursal |
CAROLINA SOFIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas. | Servicio de Lavandería, correspondiente al mes de noviembre del 2017, de acuerdo a detalle en anexo adjunto.
Guías de Entrega N°120, 132, 136, 145, 150, 156, 162, 168. |
$ 235.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.086
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$ 235.086
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Total Neto
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$ 235.086
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.666
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$ 279.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.