Orden de Compra. Nº3159-181-CM11 "GAS GRANEL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-181-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2011
Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 15076,5
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado150 (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350
Total Neto $ 79.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.076
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.