|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-19-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Lavandería - C.H. Oficiales Diciembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3159-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
47697,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-01-2018 |
|
|
|
Proveedor |
CAROLINA SOFIA |
|
Razón Social |
LIMPIAFULL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.489.804-4 |
|
Sucursal |
CAROLINA SOFIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas. | Servicio de Lavandería, correspondiente al mes de diciembre del 2017, de acuerdo a detalle en anexo adjunto.
Guías de Entrega N°173, 177, 185, 190, 197, 200, 205, 210, 214, 220, 224. |
$ 251.038,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 251.038
|
$ 251.038
|
|
|
Total Neto
|
$ 251.038
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.697
|
|
$ 298.735
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.