Orden de Compra. Nº3159-217-SE22 "UTILES DE ASEO BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-217-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2022
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 64704,88
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA NOVA SECA MANOTOALLA NOVA SECA MANO $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880
24111503
Bolsas de plástico26Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 120X140BOLSA DE BASURA 120X140 $ 5.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.132 $ 132.132
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO CLORO $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaCONFORT INDUSTRIALCONFORT INDUSTRIAL $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.680 $ 18.680
41121801
Vidrios de reloj de laboratorio20Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.940 $ 21.940
44121712
Recambios para marcadores3Unidad no definidaRECARGA FESH MATIC AIRWICK RECARGA FESH MATIC AIRWICK $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131609
Magos para escobas o traperos25Unidad no definidaTRAPEROS HUMEDOSTRAPEROS HUMEDOS $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.350 $ 41.350
Total Neto $ 340.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.705
TOTAL OC $ 405.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.