Orden de Compra. Nº3159-222-SE22 "COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-222-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO C.H GENTE DE MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 17160,8
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo150Unidad no definidaSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10MLSHAMPOO SACHET HEAD SHOULDERS 10ML $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaSERVILLETAS COCKTAILSERVILLETAS COCKTAIL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
53131608
Jabones50Unidad no definidaJABON 25 AMENITIES JABON 25 AMENITIES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 1LTCLORO LIQUIDO 1LT $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNIBOLSAS DE BASURA 80X110 10 UNI $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO FAVORITAPAPEL HIGIENICO FAVORITA $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVODETERGENTE EN POLVO $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
Total Neto $ 90.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.161
TOTAL OC $ 107.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.