Orden de Compra. Nº3159-226-SE21 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES RADA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-226-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES RADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 22713,17
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS 750 ML.LAVALOZAS 750 ML. $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.928 $ 5.928
53131608
Jabones200UnidadJABON DE TOCADOR 20 GRS.JABON DE TOCADOR 20 GRS. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131618
Mopas húmedas4UnidadMOPA ALGODON 16 OZ. REPUESTO.MOPA ALGODON 16 OZ. REPUESTO. $ 2.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.732 $ 8.732
47131611
Palas para basura4UnidadPALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO, COLOR NEGRO.PALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO, COLOR NEGRO. $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.276 $ 2.276
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIOS GATILLO 750 CC.LIMPIA VIDRIOS GATILLO 750 CC. $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.485 $ 5.485
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETAS ELITESERVILLETAS ELITE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
42281602
Soluciones de glutaraldehído5UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM 360 ML.DESINFECTANTE LYSOFORM 360 ML. $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE 48 NR.PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE 48 NR. $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 900 CC.CLORO GEL 900 CC. $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.180 $ 8.180
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 120 PAQUETE 10 NR. BOLSA DE BASURA 80 X 120 PAQUETE 10 NR. $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.786 $ 9.786
Total Neto $ 119.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.713
TOTAL OC $ 142.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.