Orden de Compra. Nº
3159-226-SE21
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MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES RADA
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-226-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES RADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
22713,17
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
LAVALOZAS 750 ML.
LAVALOZAS 750 ML.
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.928
$ 5.928
53131608
Jabones
200
Unidad
JABON DE TOCADOR 20 GRS.
JABON DE TOCADOR 20 GRS.
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
MOPA ALGODON 16 OZ. REPUESTO.
MOPA ALGODON 16 OZ. REPUESTO.
$ 2.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.732
$ 8.732
47131611
Palas para basura
4
Unidad
PALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO, COLOR NEGRO.
PALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO, COLOR NEGRO.
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.276
$ 2.276
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS GATILLO 750 CC.
LIMPIA VIDRIOS GATILLO 750 CC.
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.485
$ 5.485
52121602
Servilletas
10
Unidad
SERVILLETAS ELITE
SERVILLETAS ELITE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
42281602
Soluciones de glutaraldehído
5
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM 360 ML.
DESINFECTANTE LYSOFORM 360 ML.
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
$ 3.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.192
$ 6.192
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE 48 NR.
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE 48 NR.
$ 9.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.224
$ 28.224
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL 900 CC.
CLORO GEL 900 CC.
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.180
$ 8.180
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
BOLSA DE BASURA 80 X 120 PAQUETE 10 NR.
BOLSA DE BASURA 80 X 120 PAQUETE 10 NR.
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.786
$ 9.786
Total Neto
$ 119.543
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.713
TOTAL OC
$ 142.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.