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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-229-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-47-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-47-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
221540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-09-2013 |
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Proveedor |
Comercial MCC E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NICOLAS LEOPOLDO KUZMICIC V
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R.U.T. |
76.085.806-4 |
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Sucursal |
Comercial MCC E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENRROLLABLES EN PERGOLA DE OFICIALES CENTRO RECREATIVO HUAYQUIQUE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | 20 Cortinas Enrollables Morocco Flexalum segun especificaciones adjuntas |
$ 1.166.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.166.000
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$ 1.166.000
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Total Neto
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$ 1.166.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.540
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$ 1.387.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.