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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-23-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-1-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-1-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2462400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAUL ANDRES |
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Razón Social |
CIFIG LTDA
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R.U.T. |
76.227.943-6 |
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Sucursal |
RAUL ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | EFECTUAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO FARO LIMAR UBICADO EN AV. SAN MARTIN N° 238 VILLA LA FRONTERA PARCELA 4 SECTOR EL GALLINAZO ARICA. | |
$ 12.960.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.960.000
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$ 12.960.000
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Total Neto
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$ 12.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.462.400
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$ 15.422.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.