Orden de Compra. Nº3159-255-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-79-L112"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-255-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-79-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-79-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Camiña
Impuesto 233386,5
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CNORAMBUENA
Razón Social CLAUDIO ANDRES NORAMBUENA GARRIDO
R.U.T. 14.285.727-8
Sucursal CNORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171508
Puertas correderas1UnidadCAMBIAR 2 VENTANAS DE ALUMINIO ABATIR EN SECTOR DEL COMEDOR Y 01 VENTANA DE ALUMINIO CORREDERA CON SUS RESPECTIVAS BASTIDORES EN EL DORMITORIO PRINCIPAL, EN POB. NAVAL GRUMETE BOLADOS BLOCK 3 DEPTO. 22.  $ 445.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.150 $ 445.150
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE MUEBLE DE LAVAPLATO POB. EL MORRO BLOCK 16 DEPTO. 503.  $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE CUBIERTA POST FORMADA MUEBLE BASES COCINA EN POB. MARINERO UGARTE BLOCK 749 DEPTO. 43.  $ 231.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.900 $ 231.900
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE 02 KIT "MUEBLES DE COCINA" (MUEBLES BASE, MUEBLES AEREOS Y MUEBLES LAVAPLATOS) EN POB. NAVAL MARINERO UGARTE, BLOCK 741 DEPTO. 42 Y POB. EL MORRO BLOCK 8 DEPTO. 41.   $ 465.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.800 $ 465.800
Total Neto $ 1.228.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.386
TOTAL OC $ 1.461.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.