Orden de Compra. Nº3159-257-AG24 "COMPRA DE VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-257-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 310477,1
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES PARA DESPACHOENTREGA DEBE SER COORDINADA CON ENCARGADA DE VÍVERES JARDÍN INFANTIL, BERNARDA RAMIREZ FONO: +56966643229
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadVÍVERES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, OFERTA INGRESADA DEBE CONCORDAR CON VALOR TOTAL INGRESADO EN ANEXO ADJUNTO DESPACHO DE LACTEOS, VERDURAS Y FRUTAS, DEBERÁ SER PARCIALIZADO, EN COORDINACIÓN CON ENCARGADO DE VÍVERES DE JARDÍN. CARNE ROJAS Y BLANCAS NO DEBEN VENIR CONGELADAS A MENOS QUE VENGAN PORCIONADAS POR KILOS TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN VENIR ROTULADOS CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO NO MENOR A 3 MESES. CARNE MOLIDA PORCENTAJE DE GRASA NO MAYOR AL 5%. DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO $ 1.634.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.090 $ 1.634.090
Total Neto $ 1.634.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.477
TOTAL OC $ 1.944.567


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.696.060-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.265.744-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.265.744-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.