Orden de Compra. Nº3159-266-SE23 "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-266-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006/209/AG23 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 74658,3906656
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO DE COPIAS PARA JARDIN INFANTIL, SEGÚN FACTURA N°708944, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2023.SERVICIO DE COPIAS PARA JARDIN INFANTIL, SEGÚN FACTURA N°708944, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2023. $ 31.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.305 $ 31.305
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE COPIAS PARA ADM CENTRAL, SEGÚN FACTURA N°708026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE COPIAS PARA ADM CENTRAL, SEGÚN FACTURA N°708026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. $ 282.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.571 $ 282.571
82121701
Servicios de copias en blanco y negro13297Unidad no definidaSERVICIO DE COPIAS PARA ADM CENTRAL, SEGÚN FACTURA N°708026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.SERVICIO DE COPIAS PARA ADM CENTRAL, SEGÚN FACTURA N°708026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.782 $ 79.063
Total Neto $ 392.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.658
TOTAL OC $ 467.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.