Orden de Compra. Nº
3159-28-SE22
"
Adquisicion de materiales de aseo para Centro recr
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-28-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de aseo para Centro recr
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
89960,25
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
15
Unidad no definida
INSECTICIDA
INSECTICIDA
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR
ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR
$ 4.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.870
$ 45.870
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR DE PISOS
LIMPIADOR DE PISOS
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
JABÓN LIQUIDO
JABÓN LIQUIDO
$ 1.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.408
$ 15.408
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO CONCENTRADO
CLORO CONCENTRADO
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.520
$ 25.520
12161902
Detergentes surfactantes
18
Unidad
LIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELL
LIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELL
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.912
$ 15.912
24121801
Latas de aerosol
6
Unidad
DESODORANTE AEROSOL LYSOFORM
DESODORANTE AEROSOL LYSOFORM
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
46181504
Guantes protectores
20
Unidad
GUANTES DE ASEO
GUANTES DE ASEO
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.940
$ 10.940
47131603
Esponjas
20
Unidad
ESPONGA BONOBRIL
ESPONGA BONOBRIL
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.460
$ 4.460
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.300
$ 10.300
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
MOPA DOMESTICA ALGODÓN 200 GR.
MOPA DOMESTICA ALGODÓN 200 GR.
$ 1.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.605
$ 19.605
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.360
$ 16.360
14111703
Toallas de papel
40
Pack
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL
$ 1.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.720
$ 74.720
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA DE BASURA 120 X 140 X 5 NR VIRUTEX
BOLSA DE BASURA 120 X 140 X 5 NR VIRUTEX
$ 5.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.640
$ 101.640
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
TOALLA DE PAPEL SECA MANO
TOALLA DE PAPEL SECA MANO
$ 3.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.920
$ 61.920
Total Neto
$ 473.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.960
TOTAL OC
$ 563.435
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.