Orden de Compra. Nº3159-28-SE22 "Adquisicion de materiales de aseo para Centro recr"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-28-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para Centro recr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 89960,25
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas15Unidad no definidaINSECTICIDA INSECTICIDA $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR $ 4.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR DE PISOSLIMPIADOR DE PISOS $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadJABÓN LIQUIDO JABÓN LIQUIDO $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.408 $ 15.408
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO CONCENTRADOCLORO CONCENTRADO $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520
12161902
Detergentes surfactantes18UnidadLIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELLLIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELL $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.912 $ 15.912
24121801
Latas de aerosol6UnidadDESODORANTE AEROSOL LYSOFORMDESODORANTE AEROSOL LYSOFORM $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
47131603
Esponjas20UnidadESPONGA BONOBRILESPONGA BONOBRIL $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
47131618
Mopas húmedas10UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
47131618
Mopas húmedas15UnidadMOPA DOMESTICA ALGODÓN 200 GR.MOPA DOMESTICA ALGODÓN 200 GR. $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.605 $ 19.605
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.360 $ 16.360
14111703
Toallas de papel40PackTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.720 $ 74.720
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 120 X 140 X 5 NR VIRUTEXBOLSA DE BASURA 120 X 140 X 5 NR VIRUTEX $ 5.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.640 $ 101.640
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA DE PAPEL SECA MANOTOALLA DE PAPEL SECA MANO $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.920 $ 61.920
Total Neto $ 473.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.960
TOTAL OC $ 563.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.