Orden de Compra. Nº
3159-288-MC19
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Compra de Materiales Mantenimiento Areas Verdes - Centro Recreativo "Huayquique"
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-288-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales Mantenimiento Areas Verdes - Centro Recreativo "Huayquique"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204015 del sistema CGU+plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
Comuna
Iquique
Impuesto
20391,18
Dirección de Envío de la Factura
Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aqualine centro especialista
Razón Social
AQUALINE CENTRO ESPECIALISTA INDUSTRIAL LIMITAD A
R.U.T.
76.098.413-2
Sucursal
aqualine centro especialista
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
Terminal HE, según cotización del proveedor.
TERMINAL HE 3/4 PP Cotización N° 7497
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368
$ 368
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
Codo, según cotización del proveedor.
CODO 3/4 PP Cotización N° 7497
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
Tee, según cotización del proveedor.
TEE 3/4 PP Cotización N° 7497
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
40142115
Tubería de plástico
126
Unidad
Gotero, según cotización del proveedor.
GOTERO R-70 REGULABLE Cotización N° 7497
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.592
$ 11.592
40142115
Tubería de plástico
162
Unidad
Conector, según cotización del proveedor.
CONECTOR MICROTUBO -PP Cotización N° 7497
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
40141702
Grifos
1
Unidad
Llave de paso, según cotización del proveedor.
VÁLVULA BOLA METÁLICA 3/4 HI Cotización N° 7497
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.352
$ 3.352
40142115
Tubería de plástico
40
Metro Lineal
Microtubo, según cotización del proveedor.
METROS MICROTUBO 6 X 4 MM Cotización N° 7497
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
40142115
Tubería de plástico
2
Rollo
Rollo de mangueras, según cotización del proveedor.
ROLLO DE PLANSA 3/4 X 100 VIRGEN Cotización N° 7497
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
Total Neto
$ 107.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.391
TOTAL OC
$ 127.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.