Orden de Compra. Nº3159-296-SE20 "MATERIALES MANTENIMIENTO BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-296-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 29656,91
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico7UnidadCOPLAS DE PVC 40 MMCOPLAS DE PVC 40 MM $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE 7"RODILLO DE 7" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE 5"RODILLO DE 5" $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
40142115
Tubería de plástico4UnidadCOPLAS DE PVC 50MMCOPLAS DE PVC 50MM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
30101811
Conductos de bronce5UnidadVALVULA DE BRONCE 1/2 SDVALVULA DE BRONCE 1/2 SD $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.135 $ 16.135
31231302
Tubería de cobre3UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2 1MT CAÑERIA DE COBRE 1/2 1MT $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
23171509
Soldadura5UnidadSOLDADURA ESTAÑO 500 GRSSOLDADURA ESTAÑO 500 GRS $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
86131502
Pintura1TinetaESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTALESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL $ 78.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.142 $ 78.142
Total Neto $ 156.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.657
TOTAL OC $ 185.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.