Orden de Compra. Nº3159-305-SE18 "Pago de Factura Dimacofi Jardín Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-305-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Pago de Factura Dimacofi Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 10551,03275327
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color10723UnidadCosto variable por copia/impresión, de Multifuncional Color segmento 2, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, Repuestos. Costo Variable de Multifuncional Color Marca HP $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.169 $ 33.564
82121702
Servicios de copias a color1UnidadCargo Fijo mensual, de Multifuncional Color segmento 2, según letra W.- "Bases Técnicas". Cargo Fijo mensual de Multifuncional Color Marca HP $ 21.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.968 $ 21.968
Total Neto $ 55.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.551
TOTAL OC $ 66.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.