Orden de Compra. Nº
3159-319-SE21
"
MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-319-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
31213,58
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIAPISOS 900 ML, EXCELL
LIMPIAPISOS 900 ML, EXCELL
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO 1 LITRO CON GLICERINA, BALLERINA.
JABON LIQUIDO 1 LITRO CON GLICERINA, BALLERINA.
$ 1.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
47121802
Removedores
2
Unidad
ANTIGRASA PARA COCINA GATILLO, 500 CC EXCELL
ANTIGRASA PARA COCINA GATILLO, 500 CC EXCELL
$ 1.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.044
$ 2.044
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA DE BASURA 70 X 90
BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.135
$ 3.135
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL 900CC.
CLORO GEL 900CC.
$ 818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.180
$ 8.180
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
$ 3.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.192
$ 6.192
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS.
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS.
$ 9.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.816
$ 18.816
47131811
Productos de lavandería
5
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 3 KG.
DETERGENTE EN POLVO 3 KG.
$ 5.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
52121602
Servilletas
20
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
53131608
Jabones
250
Unidad
JABON DE TOCADOR 20 GRS
JABON DE TOCADOR 20 GRS
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
53131628
Shampoo
240
Unidad
SACHET SHAMPOO HEAD & SHOULDER 10 ML
SACHET SHAMPOO HEAD & SHOULDER 10 ML
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSA DE BASURA 80 X 120
BOLSA DE BASURA 80 X 120
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.155
$ 8.155
Total Neto
$ 164.282
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.214
TOTAL OC
$ 195.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.