Orden de Compra. Nº3159-319-SE21 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-319-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 31213,58
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIAPISOS 900 ML, EXCELLLIMPIAPISOS 900 ML, EXCELL $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO CON GLICERINA, BALLERINA.JABON LIQUIDO 1 LITRO CON GLICERINA, BALLERINA. $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
47121802
Removedores2UnidadANTIGRASA PARA COCINA GATILLO, 500 CC EXCELLANTIGRASA PARA COCINA GATILLO, 500 CC EXCELL $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044 $ 2.044
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.135 $ 3.135
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL 900CC.CLORO GEL 900CC. $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.180 $ 8.180
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS.PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS. $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.816
47131811
Productos de lavandería5UnidadDETERGENTE EN POLVO 3 KG.DETERGENTE EN POLVO 3 KG. $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
52121602
Servilletas20UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
53131608
Jabones250UnidadJABON DE TOCADOR 20 GRSJABON DE TOCADOR 20 GRS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
53131628
Shampoo240UnidadSACHET SHAMPOO HEAD & SHOULDER 10 MLSACHET SHAMPOO HEAD & SHOULDER 10 ML $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 120 BOLSA DE BASURA 80 X 120 $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155
Total Neto $ 164.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.214
TOTAL OC $ 195.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.