|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-321-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-33-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3159-33-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1805010,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
RALFER |
|
Razón Social |
EMPRESA RALFER SPA
|
|
R.U.T. |
76.666.261-7 |
|
Sucursal |
RALFER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Contratación de servicios por obra vendida, para reparaciones varias en VV.FF., dependiente del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. | Contratación de servicios por obra vendida, para reparaciones varias en VV.FF., dependiente del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. |
$ 9.500.057,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.500.057
|
$ 9.500.057
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.500.057
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.805.011
|
|
$ 11.305.068
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.