Orden de Compra. Nº3159-331-SE21 "Adquisicion de materiales para piscina de Cr. Huay"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-331-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para piscina de Cr. Huay
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 41669,09
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hidro bombas luc ltda.
Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA
R.U.T. 76.598.720-2
Sucursal hidro bombas luc ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua8UnidadCANASTILLO SKIMMERCANASTILLO SKIMMER $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCEPILLO GRANDE DE LIMPIEZACEPILLO GRANDE DE LIMPIEZA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
49161705
Pértigas1UnidadPÉRTIGA TELESCÓPICA DE 6,90MTSPÉRTIGA TELESCÓPICA DE 6,90MTS $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
49221505
Redes o mallas deportivas1UnidadMALLA CON BOLSA RECOGEHOJAMALLA CON BOLSA RECOGEHOJA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
40142307
Extremos cortos de tubería para soldar2UnidadTERMINALES DE MANGUERA DE 1 1/2"TERMINALES DE MANGUERA DE 1 1/2" $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
40142008
Mangueras para agua30Metro LinealMANGUERA FLOTANTE CORRUGADO DE 1 1/2"MANGUERA FLOTANTE CORRUGADO DE 1 1/2" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
41113306
Analizadores de cloro2PackTESTER CLORO Y PHTESTER CLORO Y PH $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
Total Neto $ 219.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.669
TOTAL OC $ 260.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.