Orden de Compra. Nº3159-340-SE19 "Productos Químicos - Piscina "Faro Limar" - Proveniente de ID: 3159-23-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-340-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Productos Químicos - Piscina "Faro Limar" - Proveniente de ID: 3159-23-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Avda. San Martín N° 238, Parcela F4, Sector Gallinazo
Comuna Arica
Impuesto 46360
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Martín N° 238, Parcela F4, Sector Gallinazo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU
R.U.T. 76.266.888-2
Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101608
Floculantes30kilogramoContrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.Decantador. Presentación: Bidones. Cotización - 344 - 2018 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47101608
Floculantes60kilogramoContrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.Sube pH. Presentación: Sacos de 25 kilos. Cotización - 344 - 2018 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
47101608
Floculantes75kilogramoContrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.Cloro granulado. Presentación: Tambor de 50 kilos. Cotización - 344 - 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47101608
Floculantes40LitroContrato de suministro de químicos, para mantenimiento de las piscinas de los Centros Recreativos "Huayquique" y "Faro Limar", dependientes del Departamento de Bienestar de la Armada Iquique.Alguicida Clarificante. Presentación: Bidón de 20 o 30 kilos. Cotización - 344 - 2018 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Total Neto $ 244.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.360
TOTAL OC $ 290.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.