Orden de Compra. Nº3159-35-G107 "ADQUISICIÓN MÓDULO 20 PIES OFICINA Y BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-35-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MÓDULO 20 PIES OFICINA Y BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SUPLEMENTO ORCOM 3159-33-OC07, PROVENIENTE DE LA ADQUISICIÓN ID. Nº 3159-17-CO07, OCASIONADO POR LA DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LA OFERTA Y ANEXO ECONÓMICO PRESENTADO POR PROVEEDOR ADJUDICADO. ADJUDICACIÓN Y MATRIZ DECISIONAL REALIZADA CON PRECIO MÁS ALTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna -1
Impuesto 48234,92
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC. CRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
R.U.T. 76.205.540-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1UnidadOficinasSUPLEMENTO ORCOM 3159-33-OC07, PROVENIENTE DE LA ADQUISICIÓN ID. Nº 3159-17-CO07, OCASIONADO POR LA DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LA OFERTA Y ANEXO ECONÓMICO PRESENTADO POR PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 253.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.868 $ 253.868
Total Neto $ 253.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.235
TOTAL OC $ 302.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.