Orden de Compra. Nº3159-365-SE20 "ALIMENTACION PARA LA CASA DE HUESPEDES GENTE DE MA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-365-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA LA CASA DE HUESPEDES GENTE DE MA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 39003,2
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad no definidaSuministro de alimentos de frigobar y conservas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntas.GALLETAS NUTRABIEN $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos4CajaSuministro de bebidas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntas.CAFE EN SOBRE 96 UNIDADES $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.864 $ 27.864
93131608
Servicios de suministro de alimentos4CajaSuministro de alimentos de frigobar y conservas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntas.TE LIPTON CEYLAN 100 BOLSAS. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.772
93131608
Servicios de suministro de alimentos6UnidadSuministro de alimentos de frigobar y conservas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntasqueso lamina colun kilo $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.244 $ 35.244
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadSuministro de alimentos de frigobar y conservas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntas.JUGO BOCA ANCHA SABOR NARANJA 300CC $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadSuministro de bebidas, para las Casas de Huéspedes, de acuerdo a lo dispuesto en bases adjuntas.AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
Total Neto $ 205.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.003
TOTAL OC $ 244.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.