Orden de Compra. Nº3159-370-SE17 "Evaluación y Desarme Mahindra - Proveniente de ID: 3159-26-L117"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-370-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Evaluación y Desarme Mahindra - Proveniente de ID: 3159-26-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-26-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 43890
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pampa y Coirón Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAGRI, MARTINIC Y COMPANIA LIMI
R.U.T. 76.081.923-9
Sucursal Pampa y Coirón Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadContratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos fiscales, dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Técnico-Administrativas adjuntas.Evaluación Motor Tornería. Cotización N° 132 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadContratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos fiscales, dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Técnico-Administrativas adjuntas.Servicio Desarme y Evaluación Motor. Cotización N° 132 $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadContratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos fiscales, dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Técnico-Administrativas adjuntas.Servicio de Grúa. Traslado desde Taller Mecánico a dependencias del Depto. Bienestar Social Armada, Iquique. Cotización N° 132 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 231.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.890
TOTAL OC $ 274.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.