Orden de Compra. Nº3159-375-SE18 "Pago de Factura Dimacofi Jardín Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-375-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Pago de Factura Dimacofi Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes"
Comuna Iquique
Impuesto 7317,836016
Dirección de Envío de la Factura La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro4864UnidadCosto variable por copia/impresión, de Impresora Blanco y Negro segmento 2, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, RepuestosCosto Variable Impresora B/N Marca Ricoh, Modelo SP-5200 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 15.766
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCargo Fijo mensual, de Impresora Blanco y Negro segmento 4, según letra W.- "Bases Técnicas". Cargo Fijo Mensual de Impresora B/N Marca Ricoh Modelo SP-8200 $ 22.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.749 $ 22.749
Total Neto $ 38.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.318
TOTAL OC $ 45.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.