Orden de Compra. Nº3159-397-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3159-93-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-397-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3159-93-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 16723,23
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 8"BROCHAS DE 8" $ 2.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.745 $ 12.745
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 10"BROCHAS 10" $ 3.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.210 $ 17.210
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO DE 8"RODILLO DE 8" $ 4.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.828 $ 16.828
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO DE 10"RODILLO DE 10" $ 4.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.524 $ 19.524
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.710 $ 21.710
Total Neto $ 88.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.723
TOTAL OC $ 104.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.