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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-397-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3159-93-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
16723,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC SA - LICITACIONES |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
SODIMAC SA - LICITACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHAS DE 8" | BROCHAS DE 8" |
$ 2.549,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.745
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$ 12.745
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHAS 10" | BROCHAS 10" |
$ 3.442,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.210
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$ 17.210
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | RODILLO DE 8" | RODILLO DE 8" |
$ 4.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.828
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$ 16.828
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | RODILLO DE 10" | RODILLO DE 10" |
$ 4.881,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.524
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$ 19.524
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 10 | Litro | DILUYENTE | DILUYENTE |
$ 2.171,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.710
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$ 21.710
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Total Neto
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$ 88.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.723
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$ 104.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.