Orden de Compra. Nº3159-41-AG25 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO POBLACIÓN CARAMPANGUE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO POBLACIÓN CARAMPANGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 89982,67
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CORDANO
Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA
R.U.T. 77.328.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CORDANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua4GalónOLEO NEGRO BRILLANTE.  $ 25.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.512 $ 101.512
31211904
Brochas15UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 2".  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTES PROFESIONAL CABRITILLA PUNTO CORTO.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE FIBRA TERMOFUSIONADO 2X18 CM.  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
31211904
Brochas10UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3".  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES POLIESTER LATEX LIVIANO.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
31211701
Esmaltes2TinetaTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.  $ 73.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.646 $ 147.646
31211701
Esmaltes1TinetaTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL.   $ 99.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.215 $ 99.215
Total Neto $ 473.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.983
TOTAL OC $ 563.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.