|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-41-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO POBLACIÓN CARAMPANGUE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Aspirante Isaza 1055 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
89982,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Isaza 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIA CORDANO |
|
Razón Social |
FERRETERIA CORDANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.328.542-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERIA CORDANO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121214
| Pinturas o medios al óleo solubles en agua | 4 | Galón | OLEO NEGRO BRILLANTE. | |
$ 25.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.512
|
$ 101.512
|
31211904
| Brochas | 15 | Unidad | BROCHA MULTIPROPOSITO 2". | |
$ 1.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.475
|
$ 26.475
|
46181504
| Guantes protectores | 5 | Unidad | GUANTES PROFESIONAL CABRITILLA PUNTO CORTO. | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.505
|
$ 10.505
|
31211906
| Rodillos de pintar | 20 | Unidad | RODILLO DE FIBRA TERMOFUSIONADO 2X18 CM. | |
$ 2.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.220
|
$ 46.220
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA MULTIPROPOSITO 3". | |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.410
|
$ 29.410
|
46181504
| Guantes protectores | 10 | Par | GUANTES POLIESTER LATEX LIVIANO. | |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.610
|
$ 12.610
|
31211701
| Esmaltes | 2 | Tineta | TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO. | |
$ 73.823,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.646
|
$ 147.646
|
31211701
| Esmaltes | 1 | Tineta | TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL. | |
$ 99.215,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.215
|
$ 99.215
|
|
|
Total Neto
|
$ 473.593
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.983
|
|
$ 563.576
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.