|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-42-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Aspirante Isaza 1055 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
76108,57771217 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Isaza 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 20470 | Unidad no definida | USO DE COPIAS SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS SEGUN CONTRATO |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.820
|
$ 120.595
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad no definida | SERVICIO CARGO FIJO, SEGUN CONTRATO. F-820478. | SERVICIO CARGO FIJO, SEGUN CONTRATO. F-820478. |
$ 279.976,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.976
|
$ 279.976
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.109
|
|
$ 476.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.