Orden de Compra. Nº3159-423-CM17 "Compra de materiales para Casas Fiscales"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-423-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Casas Fiscales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 7779,4398
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 997925(982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 ; Código: 125713-7;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.712 $ 8.712
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
31211704
2239-10-LP12
Selladores4 (1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD 1251723(1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD; Código: 16178-0 ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.012 $ 6.012
Total Neto $ 41.358
Descuento $ 414
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.779
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 48.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.