|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-441-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de víveres para C.H. Oficiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Las Gaviotas 2155. |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
21546 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Gaviotas 2155. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Ganadera Abaroa S.A.(Almirante Pastene of.central) |
|
Razón Social |
GANADERA ABAROA S A
|
|
R.U.T. |
79.751.060-2 |
|
Sucursal |
Ganadera Abaroa S.A.(Almirante Pastene of.central) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131801 2239-23-LP13
| Queso natural | 30 | | (1031918) QUESO - GAUDA LAMINADO KILO 1052050 | (1031918) QUESO - GAUDA LAMINADO KILO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $280 |
$ 3.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.400
|
$ 113.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.546
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 134.946
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.