Orden de Compra. Nº3159-451-MC19 "Alimentos para Ceremonia Aniversario - BIENIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-451-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Ceremonia Aniversario - BIENIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU+plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 10028,2
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5BotellaProductos ofertados, según cotización del proveedor.CACHANTUN CON GAS, 1,6LTS. Cotización vía correo electrónico. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50202304
Jugos y néctar envasados14BotellaProductos ofertados, según cotización del proveedor.JUGOS WATTS, 1,5LTS. (7 NARANJA, 7 PIÑA) Cotización vía correo electrónico. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
50201713
Bolsitas de te1CajaProductos ofertados, según cotización del proveedor.TE LIPTON ETIQUETA NEGRA, 100 BOLS. Cotización vía correo electrónico. $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadProductos ofertados, según cotización del proveedor.GALLETAS COSTA CHOCO CHIPS, 125GRS. Cotización vía correo electrónico. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884 $ 2.884
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadProductos ofertados, según cotización del proveedor.GALLETAS GRETEL FRUTILLA, 85GRS. Cotización vía correo electrónico. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadProductos ofertados, según cotización del proveedor.ENDULZANTE LIQUIDO DAILY, 270ML. Cotización vía correo electrónico. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadProductos ofertados, según cotización del proveedor.GALLETAS OBSESION, 85GRS. Cotización vía correo electrónico. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadProductos ofertados, según cotización del proveedor.GALLETAS GRETEL CHOCOLATE, 85 GRS. Cotización vía correo electrónico. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
50201709
Café instantáneo1TarroProductos ofertados, según cotización del proveedor.NESCAFÉ TRADICION, TARRO 400 GRS. Cotización vía correo electrónico. $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoProductos ofertados, según cotización del proveedor.AZUCAR 1KG. Cotización vía correo eletrónico. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
Total Neto $ 52.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.028
TOTAL OC $ 62.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.