Orden de Compra. Nº3159-467-MC18 "Instalación de focos en Pob. Teniente Serrano"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-467-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Instalación de focos en Pob. Teniente Serrano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 46914,8
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sucursal Santiago
Razón Social FLORES Y KERSTING S A
R.U.T. 93.720.000-5
Sucursal Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACIÓN N° 940978 CELDA FOTOELECTRICA 10A.220V (2 UNDS.) BASE PARA FOTOCELDA C/SOPORTE (2 UNDS.) INST. AUTOM. 1X10A 6KA "LEXO" (2 UNDS.) CAJA ZINC. 100X65X65 C/TAPA Y EMP. (2 UNDS.) CABLE 0,6/1KV 3X2,5MM2 NEGRORVKFOC (10 UNDS.) ADHESIVO TARRO TRADICIONAL 230CC (1 UND.) REFLECTOR LED SLIM 100W 6500K (4 UNDS.) RIEL DIN STANDAR SIMETRICO 35X7.5X1.0MM YELLOW (1 UND.) CABLE 2,5MM ROJO LIBRE DE HALOGENO VER NX10023015 (100 MTS.) CABLE 2,5MM BLANCO LIBRE DE HALOGENO VER (100 MTS.) CABLE 2,5MM VERDE/AMARILLO LIBRE DE HALOGENO (100 MTS.) TB PVC COND.20MM*3MT C-IV EM (26 UNDS.) CURVA CONDUIT 20MM*90 O C/CEMEN (S/COD) (6 UNDS.) SALIDA CAJA/CONDUIT 20MM C/CEM (S/COD) (10 UNDS.) CONTACTOR 3P 9A 1NA+1NC 220VAC LC1D09M7 (2 UNDS.)  $ 246.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.920 $ 246.920
Total Neto $ 246.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.915
TOTAL OC $ 293.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.